Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de investeringen
Bij de onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van alle investeringsprojecten. Sommige investeringsprojecten zijn verder ingedeeld in subinvesteringsprojecten. Het investeringsproject is dan de som van de subinvesteringsprojecten. De positieve getallen zijn ontvangsten, de negatieve getallen zijn uitgaven. Indien van toepassing, is er verdere toelichting en/of de gekoppelde actie uit de doelstellingenboom bijgevoegd.
Investeringsprojecten en subinvesteringsprojecten
Terug naar navigatie - Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de investeringen - Investeringsprojecten en subinvesteringsprojectenInvesteringsprojecten en subinvesteringsprojecten |
Totaal |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Toelichting |
Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/010 Patrimoniumverkopen |
3.889.000 |
1154000 |
2.485.000 |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
||
01 Mechelsesteenweg 200 |
250.000 |
0 |
0 |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
Gemeenschapsvoorziening |
|
03 Oude pastorie Waarloos |
535.000 |
0 |
535.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Schattingsverslag CBS 02/06/25 |
|
04 Oude jongensschool Waarloos |
954.000 |
954000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Schattingsverslag CBS 02/06/25 |
|
05 OCMW-woning Ferdinand Maesstraat |
200.000 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biedingen via Biddit opgestart 11/2025, startbedrag € 174.000 |
|
06 OCMW-gebouw Antwerpsesteenweg |
1.950.000 |
0 |
1.950.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Schattingsverslag CBS 02/06/25 |
|
2026/100 RUP's ruimtelijke uitvoeringsplannen |
-765.000 |
-265000 |
-50.000 |
-250.000 |
-200.000 |
0 |
0 |
||
01 RUP bedrijventerreinen |
-200.000 |
0 |
-50.000 |
-150.000 |
0 |
0 |
0 |
O2.1.7 RUP bedrijventerreinen |
|
02 RUP Zuid |
-200.000 |
0 |
0 |
-50.000 |
-150.000 |
0 |
0 |
Open ruimte Zuid versterken |
O2.1.4 RUP open ruimte Zuid |
03 RUP kernversterking |
-100.000 |
0 |
0 |
-50.000 |
-50.000 |
0 |
0 |
Kwalitatieve verdichting en multifunctioneel gebruik kernen |
O2.1.6 RUP kernversterking |
04 Herziening bouwreglement |
-15.000 |
-15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Herziening met oog op vereenvoudiging. |
O2.1.1 Herziening bouwreglement |
05 RUP West |
-250.000 |
-250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Open ruimte westzijde Expresweg en Pierstraat |
O2.1.5 RUP West |
2026/110 Strategische gronden |
-730.000 |
-50000 |
0 |
185.000 |
-415.000 |
-200.000 |
-250.000 |
||
01 Blauwesteenbeek groenblauwe dooradering |
-480.000 |
-50000 |
0 |
-215.000 |
-215.000 |
0 |
0 |
Project levend water industrie Blauwesteen |
O1.1.7 Groenblauwe dooradering Blauwesteenbeek |
02 Aankoop bos- en natuurgebieden |
-250.000 |
0 |
0 |
400.000 |
-200.000 |
-200.000 |
-250.000 |
Bij opportuniteiten kopen we percelen voor bos of open ruimte |
O1.1.1 Uitbreidingen van toegankelijke groengebieden |
03 Visie ontwikkelen groenprincipes 3-30-300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Inzetten bij straatvernieuwing |
O2.1.2 Visie groenprincipes 3/30/300 ontwikkelen en implementeren |
04 Groenblauwe dooradering |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Doorlopend dossier 2025-2026 |
O1.1.2 Versterken beekvalleien tot groenblauwe dragers |
2026/115 Groengebieden |
-70.000 |
-5000 |
-5.000 |
-60.000 |
0 |
0 |
0 |
||
01 Beheerplannen groengebieden |
-60.000 |
0 |
0 |
-60.000 |
0 |
0 |
0 |
Beheer groengebeiden optimaliseren |
O1.1.4 Beheerplannen groengebieden |
02 Uitrusting groengebieden |
-10.000 |
-5000 |
-5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2026/120 Wegenwerken |
-15.354.678 |
-2397500 |
-4.041.744 |
-3.368.256 |
-1.645.000 |
-1.915.000 |
-1.987.178 |
||
01 Bovenbouwprojecten wegen (niet riolering) |
-1.326.744 |
-495000 |
-381.744 |
-450.000 |
0 |
0 |
0 |
O2.2.4 Voetpaden-, fietspaden- en wegenvernieuwing |
|
02 Fietspaden |
-1.585.238 |
0 |
-900.000 |
-685.238 |
0 |
0 |
0 |
Vernieuwing fietspaden naar asfalt waar mogelijk |
O2.2.4 Voetpaden-, fietspaden- en wegenvernieuwing |
03 Voetpaden |
-3.488.018 |
-600000 |
-1.100.000 |
-688.018 |
-400.000 |
-400.000 |
-300.000 |
Voetpaden in slechte staat vernieuwen |
O2.2.4 Voetpaden-, fietspaden- en wegenvernieuwing |
04 Trage wegen |
-75.000 |
0 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
Waar mogelijk trage wegen openstellen voor publiek |
O1.1.3 Uitbouw trage wegen als ecologische corridors |
05 Aandeel wegenwerken in rioleringsprojecten |
-2.619.894 |
-250000 |
-250.000 |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
-619.894 |
Bijpassing gemeente aan Pidpa ter realisatie rioleringsprojecten |
O1.1.8 Sanering riolering |
06 Hidrogem rioleringsprojecten |
-3.677.284 |
-200000 |
-600.000 |
-600.000 |
-600.000 |
-800.000 |
-877.284 |
Groeningelei, Duffelsesteenweg, Witte Stedeweg |
O1.1.8 Sanering riolering |
07 Openbare verlichting OV - verledding |
-525.000 |
0 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-125.000 |
Verledding voor energiereductie |
O1.4.3 VerLEDden, doven en dimmen openbare verlichting |
08 Zitbanken en straatmeubilair |
-60.000 |
-10000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-20.000 |
0 |
||
09 Toegankelijkheid en verkeersveiligheid |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-50.000 |
-50.000 |
O2.6.7 Acties verkeersveiligheid |
|
10 Netwerk Hoppinpunten uitrollen |
-100.000 |
-20000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
0 |
Hoppinpunten uitrollen met vervoerregio |
O2.6.1 Netwerk Hoppinpunten uitrollen |
11 Laadinfrastructuur |
-10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10.000 |
0 |
Laadpunten elektrische wagens |
O2.6.6 Strategisch uitbreiden laadinfrastructuur |
12 Koningin Astridlaan N1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Doorlopend dossier 2025-2026 |
|
13 Sint-Jansplein heraanleg |
-1.035.000 |
-100000 |
-635.000 |
-300.000 |
0 |
0 |
0 |
Heraanleg |
O2.2.1 Heraanleg Sint-Jansplein |
14 Fietstunnel Sint-Rita |
-752.500 |
-722500 |
-30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Aanleg |
O2.2.2 Aanleg fietstunnel Sint-Rita |
2026/130 Begraafplaats sanering gronden |
-130.000 |
-45000 |
-40.000 |
0 |
-45.000 |
0 |
0 |
||
01 Sanering gronden |
-90.000 |
-45000 |
0 |
0 |
-45.000 |
0 |
0 |
Ontgravingen |
|
02 Urnenvelden |
-40.000 |
0 |
-40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Aankoop materiaal urnenvelden |
|
2026/140 Onderhoud patrimonium |
-5.689.435 |
-930000 |
-1.046.713 |
-701.250 |
-398.500 |
-770.000 |
-1.842.972 |
||
01 algemeen |
-1.159.972 |
-209000 |
-67.000 |
-41.000 |
-85.000 |
-325.000 |
-432.972 |
Inzetten op energietransitie |
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium |
02 Serviceflats |
-343.750 |
-48000 |
-40.000 |
-135.750 |
-40.000 |
-40.000 |
-40.000 |
Renovatie flats |
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium |
03 Technische dienst |
-16.000 |
-16000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Warmtepomp |
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium |
04 Asbestveilige gemeente |
-7.500 |
0 |
0 |
0 |
-7.500 |
0 |
0 |
Stimulering inwoners |
O1.2.1 Asbestveilige gemeente |
05 Kerk St.Martinus: interieurrestauratie + algemeen |
-615.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15.000 |
-600.000 |
50% ingeschreven werkelijke kost in afwachting subsidiedossier |
|
06 Kerk OLV-Onbevlekt Ontvangen Kontich Kazerne |
-20.000 |
0 |
0 |
-20.000 |
0 |
0 |
0 |
Vermindering energievraag |
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium |
07 Kerk St.Michaël Waarloos |
-350.000 |
0 |
0 |
-50.000 |
0 |
0 |
-300.000 |
50% ingeschreven werkelijke kost in afwachting subsidiedossier |
|
08 AHA-school tijdelijke locatie |
-200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100.000 |
-100.000 |
DBFM project 'Scholen van morgen'. Vermoedelijke startde bouw van de nieuwe school in 2029. Het ingeschreven budget € 200.000 is het geraamd budget voor tijdelijke huisvesting AHA!-school op andere locatie tijdens de verbouwing. |
M2.2.4 DBFM-project vernieuwing A-HA!-school |
09 Altena |
-553.000 |
0 |
-3.000 |
-50.000 |
-150.000 |
-200.000 |
-150.000 |
Energietransitie + onderhoudswerken daken |
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium |
10 A+label toegankelijkheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O2.4.2 Publiek toegankelijke vrijetijdsinfrastructuur |
|
11 De Ploeg - renovatie |
-800.000 |
-100000 |
-300.000 |
-400.000 |
0 |
0 |
0 |
O2.5.6 De Ploeg |
|
12 BKO Kokon |
-67.000 |
-67000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Energietransitie + onderhoudswerken daken |
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium |
13 DAK-woningen sociale verhuur |
-10.000 |
-10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onderhoudswerken |
|
14 Academie Beeld |
-270.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-50.000 |
-220.000 |
Renovatie fase II Academie (schrijnwerk nieuwe vleugel incl. isolatie en integratie conciërgewoning) |
|
15 Begraafplaatsen |
-70.000 |
-70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nieuwe berging |
|
16 Kapellen |
-15.500 |
-6000 |
-5.000 |
-4.500 |
0 |
0 |
0 |
Onderhoudswerken |
|
17 Brandweerkazerne |
-56.500 |
-6500 |
0 |
0 |
-50.000 |
0 |
0 |
Energietransitie + onderhoudswerken |
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium |
19 Heemkundige kring Duivenstraat |
-31.000 |
0 |
0 |
0 |
-31.000 |
0 |
0 |
Energietransitie |
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium |
20 Oud gemeentehuis Kontich centrum |
-10.000 |
-10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onderhoudswerken |
|
21 Brouwerij / bilbliotheek Kontich centrum |
-731.213 |
-142500 |
-588.713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaalvernieuwing stookinstallatie inclusief De Ploeg |
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium |
22 Verenigingen |
-134.000 |
-16000 |
-43.000 |
0 |
-35.000 |
-40.000 |
0 |
||
23 Buurtbibliotheek Kontich Kazerne |
-79.000 |
-79000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O2.5.7 Cohousing/buurtbib Kontich-Kazerne |
|
24 Sociaal woon- en gemeenschapsproj. klooster KoKaz |
-150.000 |
-150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O2.5.7 Cohousing/buurtbib Kontich-Kazerne |
|
2026/150 Rollend materieel |
-1.068.534 |
-479534 |
-85.000 |
-85.000 |
-85.000 |
-170.000 |
-164.000 |
||
01 Technische dienst |
-1.068.534 |
-479534 |
-85.000 |
-85.000 |
-85.000 |
-170.000 |
-164.000 |
Warmtepomp |
O1.4.2 Vergroening rollend en werkmaterieel |
2026/151 Technische dienst uitrusting |
-321.400 |
-113700 |
-46.200 |
-96.000 |
-31.500 |
-34.000 |
0 |
||
01 Groendienst |
-117.500 |
-32500 |
-12.500 |
-47.500 |
-12.500 |
-12.500 |
0 |
Kleine machines |
|
02 Logistiek |
-128.900 |
-61200 |
-21.200 |
-33.500 |
-4.000 |
-9.000 |
0 |
Materiaal uitleendienst |
|
03 Wegen |
-75.000 |
-20000 |
-12.500 |
-15.000 |
-15.000 |
-12.500 |
0 |
Kleine machines |
|
2026/160 Parken |
-250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-250.000 |
||
01 Academiepark |
-250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-250.000 |
Uitbreiding park achteraan richting Kruisschanslei |
O1.1.4 Beheerplannen groengebieden |
2026/170 Parkings en deelmobiliteit |
-5.084.094 |
-59244 |
-842.500 |
-800.000 |
-1.457.350 |
-1.225.000 |
-700.000 |
||
01 Parking gemeentehuis centrum heraanleg |
-150.000 |
-150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O2.6.2 Duurzaam parkeerbeleid |
|
02 Camperplaatsen |
-10.000 |
0 |
-10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O2.2.5 Camperplaatsen creëren |
|
03 Deelmobiliteit via partners |
-50.000 |
0 |
0 |
0 |
-25.000 |
-25.000 |
0 |
O2.6.3 Uitbreiden deelmobiliteit |
|
04 Centrumparking Duffelsesteenweg |
-4.732.350 |
200000 |
-800.000 |
-800.000 |
-1.432.350 |
-1.200.000 |
-700.000 |
O2.2.3 Centrumparking Duffelsesteenweg |
|
05 Duurzame mobiliteit |
-116.744 |
-96744 |
-20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
06 Fietsenstallingen |
-25.000 |
-12500 |
-12.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O2.6.1 Netwerk Hoppinpunten uitrollen |
|
2026/180 Kerkfabrieken investeringstoelagen |
-50.000 |
-30000 |
-20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
01 OLV Onbevlekt ontvangen |
-50.000 |
-30000 |
-20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2026/190 Lokale energie- en klimaatbeleid |
-45.000 |
-5000 |
-5.000 |
-5.000 |
0 |
-30.000 |
0 |
||
01 Lokale energie- en klimaatpacten |
-5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5.000 |
0 |
Uitwerking bestaande + opmaak nieuwe |
O1.3.2 Nieuw energie- en klimaatactieplan met nieuwe tijdshorizon |
02 Preventie energiearmoede |
-15.000 |
-5000 |
-5.000 |
-5.000 |
0 |
0 |
0 |
||
03 Warmteplan |
-25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-25.000 |
0 |
Opmaak warmteplan |
O1.4.1 Energie- en warmtetransitie bevorderen |
2026/300 Speelterreinen |
-315.000 |
-65000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
||
01 Jeugd |
-150.000 |
-25000 |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
O2.4.3 Beweeg- en speelinfrastructuur in de openbare ruimte |
|
02 Sport |
-150.000 |
-25000 |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
O2.4.3 Beweeg- en speelinfrastructuur in de openbare ruimte |
|
03 AHA-school uitrusting |
-15.000 |
-15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2026/310 Masterplan Waarloos |
-600.000 |
0 |
-100.000 |
-400.000 |
-100.000 |
0 |
0 |
||
01 Lokalen Chiro Waarloos |
-600.000 |
0 |
-100.000 |
-400.000 |
-100.000 |
0 |
0 |
Bouw lokalen |
O2.4.5 Chirolokalen Waarloos |
2026/320 Wereld van het kind |
-1.000.000 |
0 |
0 |
-100.000 |
-200.000 |
-300.000 |
-400.000 |
||
01 Wereld van het Kind - bouwwerken |
-1.000.000 |
0 |
0 |
-100.000 |
-200.000 |
-300.000 |
-400.000 |
Renovatie van Mina Telghuis tot Wereld van het Kind. Budgetten voor opstart dossier. Raming totaal project € 2.890.000. Realisatie na 2031. |
M1.1.2 Wereld van het kind: samen sterk voor gezin en jeugd |
2026/340 Academie uitrusting |
-15.000 |
-15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-15.000 |
-15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2026/345 Lokale economie |
-24.000 |
-4000 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
||
01 Vestigingspremies |
-24.000 |
-4000 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
Startpremies voor nieuwe winkels |
|
2026/350 Lokaal sport-, jeugd-, en cultuurbeleid |
-768.316 |
-60000 |
-344.000 |
-214.316 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
||
01 Infrastructuursubsidies verenigingen |
-300.000 |
-50000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
O2.4.2 Publiek toegankelijke vrijetijdsinfrastructuur |
|
02 Kontich FC kunstgrasveld |
-458.316 |
0 |
-294.000 |
-164.316 |
0 |
0 |
0 |
O2.4.2 Publiek toegankelijke vrijetijdsinfrastructuur |
|
03 Verenigingsloket |
-10.000 |
-10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
M2.5.3 Verenigingsloket en digitalisering subsidieprocessen |
|
2026/360 Lokaal evenementenbeleid |
-10.000 |
-10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
01 Feestmateriaal |
-10.000 |
-10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2026/365 Repetitieruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2026/510 Altenakapel uitrusting |
-220.000 |
-120000 |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
01 Concertpiano |
-40.000 |
-40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
02 Tribune |
-100.000 |
0 |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O2.4.6 Nieuwe tribune Altenakapel |
|
03 Licht- en geluidinstallatie |
-80.000 |
-80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2026/520 Amateurkunstencampus |
-110.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-110.000 |
0 |
O2.4.4 Haalbaarheidsstudie amateurkunstencampus |
|
-110.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-110.000 |
0 |
|||
2026/530 Muziekschool |
-12.000 |
-12000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-12.000 |
-12000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2026/600 ICT doorlopende investeringen |
-625.000 |
-100000 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-125.000 |
Aankoop van doorlopende investeringen waaronder vervanging laptops, aankoop schermen, … |
|
-625.000 |
-100000 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-125.000 |
|||
2026/610 ICT vernieuwing servers |
-400.000 |
0 |
0 |
-100.000 |
-300.000 |
0 |
0 |
In 2027 dienen onze servers vervangen te worden. Noodzakelijk ten laatste tegen 2027 om support van onderhoudsfirma te kunnen garanderen. |
|
-400.000 |
0 |
0 |
-100.000 |
-300.000 |
0 |
0 |
|||
2026/620 ICT netwerkvernieuwing |
-250.000 |
0 |
-100.000 |
-150.000 |
0 |
0 |
0 |
Om een optimale internetverbinding te garanderen dienen we de komende jaren hard in te zetten om netwerkvernieuwing van onze diverse locaties. Het gaat hier om de 'nieuwe' academie, vrijetijdscentrum, bij verhuis naar Mina Telg (kinderdagverblijven) en de Brouwerij. |
|
-250.000 |
0 |
-100.000 |
-150.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
2026/630 Digitalisering |
-482.950 |
-247950 |
-135.000 |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
||
01 Gemeentehuis van de toekomst |
-235.000 |
0 |
-135.000 |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
Uitrol van een centraal platform dat diverse diensten ondersteunt bij opmaak planningen, kassasysteem, laagdrempelig toegankelijk is voor onze burger op vlak van inschrijvingen en opvolgen met 1 inlog. Daarbovenop de verder uitrol van AI binnen onze organisatie en in gebruik voor externe dienstverlening |
B1.1.3 Gemeentehuis van de toekomst: centraal en digitaal |
02 Business continuity planning |
-45.000 |
-45000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Aankoop hardware en software in kader van distaster recovery plan om onze kritieke processen te blijven kunnen garanderen |
B1.3.1 Business Continuity Planning |
03 Ticketing, inschrijvingen, planning VTwerking |
-10.000 |
-10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Globaal inschrijvingsplatform voor activiteiten georganiseerd door onze eigen diensten, gekoppeld aan UITPAS |
B1.1.4 Digitale oplossingen voor ticketing en planning |
04 E-depot |
-5.000 |
-5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1.3.2 E-depot voor duurzaam digitaal archiefbeheer |
|
05 Presentatieschermen |
-123.000 |
-123000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
06 Software |
-64.950 |
-64950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2026/640 Ondersteunende diensten |
-20.000 |
-20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
01 Strategisch financieel beheer |
-20.000 |
-20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Audit financiële processen |
B1.2.1 Versterken strategisch financieel beheer en eigenaarschap |
2026/700 OCMW diensten uitrusting |
-50.000 |
-50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-50.000 |
-50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2026/710 Serviceflats bijpassing afkoopsom |
-700.000 |
-700000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Afkoopsom serviceflats betalen 03/2032: € 2.106.460. Prognose saldo spaarplan Belfius einde 2031 = € 1.840.000. Onzeker: rendementen spaarplan 2026-2031. |
|
-700.000 |
-700000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2026/800 AGB bedrijvencentrum 'Het Gemeentehuis' |
-137.000 |
-137000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-137.000 |
-137000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2026/810 AGB De Nachtegaal/Het Halfdiep |
-388.100 |
0 |
-122.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-66.100 |
0 |
||
-388.100 |
0 |
-122.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-66.100 |
0 |
|||
2026/900 HEKLA politiezone |
-774.200 |
-124200 |
-126.000 |
-128.000 |
-130.000 |
-132.000 |
-134.000 |
||
-774.200 |
-124200 |
-126.000 |
-128.000 |
-130.000 |
-132.000 |
-134.000 |
|||
2026/910 RAND Hulpverleningszone brandweer |
-1.590.712 |
-252897 |
-267.563 |
-267.563 |
-267.563 |
-267.563 |
-267.563 |
||
-1.590.712 |
-252897 |
-267.563 |
-267.563 |
-267.563 |
-267.563 |
-267.563 |
|||
Eindtotaal |
-34.161.419 |
-5144025 |
-5.145.720 |
-6.644.385 |
-5.578.913 |
-5.423.663 |
-6.224.713 |