Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de investeringen

Bij de onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van alle investeringsprojecten. Sommige investeringsprojecten zijn verder ingedeeld in subinvesteringsprojecten. Het investeringsproject is dan de som van de subinvesteringsprojecten. De positieve getallen zijn ontvangsten, de negatieve getallen zijn uitgaven. Indien van toepassing, is er verdere toelichting en/of de gekoppelde actie uit de doelstellingenboom bijgevoegd.

Investeringsprojecten en subinvesteringsprojecten

Terug naar navigatie - Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de investeringen - Investeringsprojecten en subinvesteringsprojecten
Investeringsprojecten en subinvesteringsprojecten
Totaal
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Toelichting
Actie
2026/010 Patrimoniumverkopen
3.889.000
1154000
2.485.000
250.000
0
0
0
01 Mechelsesteenweg 200
250.000
0
0
250.000
0
0
0
Gemeenschapsvoorziening
03 Oude pastorie Waarloos
535.000
0
535.000
0
0
0
0
Schattingsverslag CBS 02/06/25
04 Oude jongensschool Waarloos
954.000
954000
0
0
0
0
0
Schattingsverslag CBS 02/06/25
05 OCMW-woning Ferdinand Maesstraat
200.000
200000
0
0
0
0
0
Biedingen via Biddit opgestart 11/2025, startbedrag € 174.000
06 OCMW-gebouw Antwerpsesteenweg
1.950.000
0
1.950.000
0
0
0
0
Schattingsverslag CBS 02/06/25
2026/100 RUP's ruimtelijke uitvoeringsplannen
-765.000
-265000
-50.000
-250.000
-200.000
0
0
01 RUP bedrijventerreinen
-200.000
0
-50.000
-150.000
0
0
0
O2.1.7 RUP bedrijventerreinen
02 RUP Zuid
-200.000
0
0
-50.000
-150.000
0
0
Open ruimte Zuid versterken
O2.1.4 RUP open ruimte Zuid
03 RUP kernversterking
-100.000
0
0
-50.000
-50.000
0
0
Kwalitatieve verdichting en multifunctioneel gebruik kernen
O2.1.6 RUP kernversterking
04 Herziening bouwreglement
-15.000
-15000
0
0
0
0
0
Herziening met oog op vereenvoudiging.
O2.1.1 Herziening bouwreglement
05 RUP West
-250.000
-250000
0
0
0
0
0
Open ruimte westzijde Expresweg en Pierstraat
O2.1.5 RUP West
2026/110 Strategische gronden
-730.000
-50000
0
185.000
-415.000
-200.000
-250.000
01 Blauwesteenbeek groenblauwe dooradering
-480.000
-50000
0
-215.000
-215.000
0
0
Project levend water industrie Blauwesteen
O1.1.7 Groenblauwe dooradering Blauwesteenbeek
02 Aankoop bos- en natuurgebieden
-250.000
0
0
400.000
-200.000
-200.000
-250.000
Bij opportuniteiten kopen we percelen voor bos of open ruimte
O1.1.1 Uitbreidingen van toegankelijke groengebieden
03 Visie ontwikkelen groenprincipes 3-30-300
0
0
0
0
0
0
0
Inzetten bij straatvernieuwing
O2.1.2 Visie groenprincipes 3/30/300 ontwikkelen en implementeren
04 Groenblauwe dooradering
0
0
0
0
0
0
0
Doorlopend dossier 2025-2026
O1.1.2 Versterken beekvalleien tot groenblauwe dragers
2026/115 Groengebieden
-70.000
-5000
-5.000
-60.000
0
0
0
01 Beheerplannen groengebieden
-60.000
0
0
-60.000
0
0
0
Beheer groengebeiden optimaliseren
O1.1.4 Beheerplannen groengebieden
02 Uitrusting groengebieden
-10.000
-5000
-5.000
0
0
0
0
2026/120 Wegenwerken
-15.354.678
-2397500
-4.041.744
-3.368.256
-1.645.000
-1.915.000
-1.987.178
01 Bovenbouwprojecten wegen (niet riolering)
-1.326.744
-495000
-381.744
-450.000
0
0
0
O2.2.4 Voetpaden-, fietspaden- en wegenvernieuwing
02 Fietspaden
-1.585.238
0
-900.000
-685.238
0
0
0
Vernieuwing fietspaden naar asfalt waar mogelijk
O2.2.4 Voetpaden-, fietspaden- en wegenvernieuwing
03 Voetpaden
-3.488.018
-600000
-1.100.000
-688.018
-400.000
-400.000
-300.000
Voetpaden in slechte staat vernieuwen
O2.2.4 Voetpaden-, fietspaden- en wegenvernieuwing
04 Trage wegen
-75.000
0
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
Waar mogelijk trage wegen openstellen voor publiek
O1.1.3 Uitbouw trage wegen als ecologische corridors
05 Aandeel wegenwerken in rioleringsprojecten
-2.619.894
-250000
-250.000
-500.000
-500.000
-500.000
-619.894
Bijpassing gemeente aan Pidpa ter realisatie rioleringsprojecten
O1.1.8 Sanering riolering
06 Hidrogem rioleringsprojecten
-3.677.284
-200000
-600.000
-600.000
-600.000
-800.000
-877.284
Groeningelei, Duffelsesteenweg, Witte Stedeweg
O1.1.8 Sanering riolering
07 Openbare verlichting OV - verledding
-525.000
0
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-125.000
Verledding voor energiereductie
O1.4.3 VerLEDden, doven en dimmen openbare verlichting
08 Zitbanken en straatmeubilair
-60.000
-10000
-10.000
-10.000
-10.000
-20.000
0
09 Toegankelijkheid en verkeersveiligheid
-100.000
0
0
0
0
-50.000
-50.000
O2.6.7 Acties verkeersveiligheid
10 Netwerk Hoppinpunten uitrollen
-100.000
-20000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
0
Hoppinpunten uitrollen met vervoerregio
O2.6.1 Netwerk Hoppinpunten uitrollen
11 Laadinfrastructuur
-10.000
0
0
0
0
-10.000
0
Laadpunten elektrische wagens
O2.6.6 Strategisch uitbreiden laadinfrastructuur
12 Koningin Astridlaan N1
0
0
0
0
0
0
0
Doorlopend dossier 2025-2026
13 Sint-Jansplein heraanleg
-1.035.000
-100000
-635.000
-300.000
0
0
0
Heraanleg
O2.2.1 Heraanleg Sint-Jansplein
14 Fietstunnel Sint-Rita
-752.500
-722500
-30.000
0
0
0
0
Aanleg
O2.2.2 Aanleg fietstunnel Sint-Rita
2026/130 Begraafplaats sanering gronden
-130.000
-45000
-40.000
0
-45.000
0
0
01 Sanering gronden
-90.000
-45000
0
0
-45.000
0
0
Ontgravingen
02 Urnenvelden
-40.000
0
-40.000
0
0
0
0
Aankoop materiaal urnenvelden
2026/140 Onderhoud patrimonium
-5.689.435
-930000
-1.046.713
-701.250
-398.500
-770.000
-1.842.972
01 algemeen
-1.159.972
-209000
-67.000
-41.000
-85.000
-325.000
-432.972
Inzetten op energietransitie
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium
02 Serviceflats
-343.750
-48000
-40.000
-135.750
-40.000
-40.000
-40.000
Renovatie flats
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium
03 Technische dienst
-16.000
-16000
0
0
0
0
0
Warmtepomp
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium
04 Asbestveilige gemeente
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
Stimulering inwoners
O1.2.1 Asbestveilige gemeente
05 Kerk St.Martinus: interieurrestauratie + algemeen
-615.000
0
0
0
0
-15.000
-600.000
50% ingeschreven werkelijke kost in afwachting subsidiedossier
06 Kerk OLV-Onbevlekt Ontvangen Kontich Kazerne
-20.000
0
0
-20.000
0
0
0
Vermindering energievraag
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium
07 Kerk St.Michaël Waarloos
-350.000
0
0
-50.000
0
0
-300.000
50% ingeschreven werkelijke kost in afwachting subsidiedossier
08 AHA-school tijdelijke locatie
-200.000
0
0
0
0
-100.000
-100.000
DBFM project 'Scholen van morgen'. Vermoedelijke startde bouw van de nieuwe school in 2029. Het ingeschreven budget € 200.000 is het geraamd budget voor tijdelijke huisvesting AHA!-school op andere locatie tijdens de verbouwing.
M2.2.4 DBFM-project vernieuwing A-HA!-school
09 Altena
-553.000
0
-3.000
-50.000
-150.000
-200.000
-150.000
Energietransitie + onderhoudswerken daken
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium
10 A+label toegankelijkheid
0
0
0
0
0
0
0
O2.4.2 Publiek toegankelijke vrijetijdsinfrastructuur
11 De Ploeg - renovatie
-800.000
-100000
-300.000
-400.000
0
0
0
O2.5.6 De Ploeg
12 BKO Kokon
-67.000
-67000
0
0
0
0
0
Energietransitie + onderhoudswerken daken
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium
13 DAK-woningen sociale verhuur
-10.000
-10000
0
0
0
0
0
Onderhoudswerken
14 Academie Beeld
-270.000
0
0
0
0
-50.000
-220.000
Renovatie fase II Academie (schrijnwerk nieuwe vleugel incl. isolatie en integratie conciërgewoning)
15 Begraafplaatsen
-70.000
-70000
0
0
0
0
0
Nieuwe berging
16 Kapellen
-15.500
-6000
-5.000
-4.500
0
0
0
Onderhoudswerken
17 Brandweerkazerne
-56.500
-6500
0
0
-50.000
0
0
Energietransitie + onderhoudswerken
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium
19 Heemkundige kring Duivenstraat
-31.000
0
0
0
-31.000
0
0
Energietransitie
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium
20 Oud gemeentehuis Kontich centrum
-10.000
-10000
0
0
0
0
0
Onderhoudswerken
21 Brouwerij / bilbliotheek Kontich centrum
-731.213
-142500
-588.713
0
0
0
0
Totaalvernieuwing stookinstallatie inclusief De Ploeg
O2.5.1 Energieneutraal patrimonium
22 Verenigingen
-134.000
-16000
-43.000
0
-35.000
-40.000
0
23 Buurtbibliotheek Kontich Kazerne
-79.000
-79000
0
0
0
0
0
O2.5.7 Cohousing/buurtbib Kontich-Kazerne
24 Sociaal woon- en gemeenschapsproj. klooster KoKaz
-150.000
-150000
0
0
0
0
0
O2.5.7 Cohousing/buurtbib Kontich-Kazerne
2026/150 Rollend materieel
-1.068.534
-479534
-85.000
-85.000
-85.000
-170.000
-164.000
01 Technische dienst
-1.068.534
-479534
-85.000
-85.000
-85.000
-170.000
-164.000
Warmtepomp
O1.4.2 Vergroening rollend en werkmaterieel
2026/151 Technische dienst uitrusting
-321.400
-113700
-46.200
-96.000
-31.500
-34.000
0
01 Groendienst
-117.500
-32500
-12.500
-47.500
-12.500
-12.500
0
Kleine machines
02 Logistiek
-128.900
-61200
-21.200
-33.500
-4.000
-9.000
0
Materiaal uitleendienst
03 Wegen
-75.000
-20000
-12.500
-15.000
-15.000
-12.500
0
Kleine machines
2026/160 Parken
-250.000
0
0
0
0
0
-250.000
01 Academiepark
-250.000
0
0
0
0
0
-250.000
Uitbreiding park achteraan richting Kruisschanslei
O1.1.4 Beheerplannen groengebieden
2026/170 Parkings en deelmobiliteit
-5.084.094
-59244
-842.500
-800.000
-1.457.350
-1.225.000
-700.000
01 Parking gemeentehuis centrum heraanleg
-150.000
-150000
0
0
0
0
0
O2.6.2 Duurzaam parkeerbeleid
02 Camperplaatsen
-10.000
0
-10.000
0
0
0
0
O2.2.5 Camperplaatsen creëren
03 Deelmobiliteit via partners
-50.000
0
0
0
-25.000
-25.000
0
O2.6.3 Uitbreiden deelmobiliteit
04 Centrumparking Duffelsesteenweg
-4.732.350
200000
-800.000
-800.000
-1.432.350
-1.200.000
-700.000
O2.2.3 Centrumparking Duffelsesteenweg
05 Duurzame mobiliteit
-116.744
-96744
-20.000
0
0
0
0
06 Fietsenstallingen
-25.000
-12500
-12.500
0
0
0
0
O2.6.1 Netwerk Hoppinpunten uitrollen
2026/180 Kerkfabrieken investeringstoelagen
-50.000
-30000
-20.000
0
0
0
0
01 OLV Onbevlekt ontvangen
-50.000
-30000
-20.000
0
0
0
0
2026/190 Lokale energie- en klimaatbeleid
-45.000
-5000
-5.000
-5.000
0
-30.000
0
01 Lokale energie- en klimaatpacten
-5.000
0
0
0
0
-5.000
0
Uitwerking bestaande + opmaak nieuwe
O1.3.2 Nieuw energie- en klimaatactieplan met nieuwe tijdshorizon
02 Preventie energiearmoede
-15.000
-5000
-5.000
-5.000
0
0
0
03 Warmteplan
-25.000
0
0
0
0
-25.000
0
Opmaak warmteplan
O1.4.1 Energie- en warmtetransitie bevorderen
2026/300 Speelterreinen
-315.000
-65000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
01 Jeugd
-150.000
-25000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
O2.4.3 Beweeg- en speelinfrastructuur in de openbare ruimte
02 Sport
-150.000
-25000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
O2.4.3 Beweeg- en speelinfrastructuur in de openbare ruimte
03 AHA-school uitrusting
-15.000
-15000
0
0
0
0
0
2026/310 Masterplan Waarloos
-600.000
0
-100.000
-400.000
-100.000
0
0
01 Lokalen Chiro Waarloos
-600.000
0
-100.000
-400.000
-100.000
0
0
Bouw lokalen
O2.4.5 Chirolokalen Waarloos
2026/320 Wereld van het kind
-1.000.000
0
0
-100.000
-200.000
-300.000
-400.000
01 Wereld van het Kind - bouwwerken
-1.000.000
0
0
-100.000
-200.000
-300.000
-400.000
Renovatie van Mina Telghuis tot Wereld van het Kind. Budgetten voor opstart dossier. Raming totaal project € 2.890.000. Realisatie na 2031.
M1.1.2 Wereld van het kind: samen sterk voor gezin en jeugd
2026/340 Academie uitrusting
-15.000
-15000
0
0
0
0
0
-15.000
-15000
0
0
0
0
0
2026/345 Lokale economie
-24.000
-4000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
01 Vestigingspremies
-24.000
-4000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
Startpremies voor nieuwe winkels
2026/350 Lokaal sport-, jeugd-, en cultuurbeleid
-768.316
-60000
-344.000
-214.316
-50.000
-50.000
-50.000
01 Infrastructuursubsidies verenigingen
-300.000
-50000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
O2.4.2 Publiek toegankelijke vrijetijdsinfrastructuur
02 Kontich FC kunstgrasveld
-458.316
0
-294.000
-164.316
0
0
0
O2.4.2 Publiek toegankelijke vrijetijdsinfrastructuur
03 Verenigingsloket
-10.000
-10000
0
0
0
0
0
M2.5.3 Verenigingsloket en digitalisering subsidieprocessen
2026/360 Lokaal evenementenbeleid
-10.000
-10000
0
0
0
0
0
01 Feestmateriaal
-10.000
-10000
0
0
0
0
0
2026/365 Repetitieruimte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2026/510 Altenakapel uitrusting
-220.000
-120000
-100.000
0
0
0
0
01 Concertpiano
-40.000
-40000
0
0
0
0
0
02 Tribune
-100.000
0
-100.000
0
0
0
0
O2.4.6 Nieuwe tribune Altenakapel
03 Licht- en geluidinstallatie
-80.000
-80000
0
0
0
0
0
2026/520 Amateurkunstencampus
-110.000
0
0
0
0
-110.000
0
O2.4.4 Haalbaarheidsstudie amateurkunstencampus
-110.000
0
0
0
0
-110.000
0
2026/530 Muziekschool
-12.000
-12000
0
0
0
0
0
-12.000
-12000
0
0
0
0
0
2026/600 ICT doorlopende investeringen
-625.000
-100000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-125.000
Aankoop van doorlopende investeringen waaronder vervanging laptops, aankoop schermen, …
-625.000
-100000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-125.000
2026/610 ICT vernieuwing servers
-400.000
0
0
-100.000
-300.000
0
0
In 2027 dienen onze servers vervangen te worden. Noodzakelijk ten laatste tegen 2027 om support van onderhoudsfirma te kunnen garanderen.
-400.000
0
0
-100.000
-300.000
0
0
2026/620 ICT netwerkvernieuwing
-250.000
0
-100.000
-150.000
0
0
0
Om een optimale internetverbinding te garanderen dienen we de komende jaren hard in te zetten om netwerkvernieuwing van onze diverse locaties. Het gaat hier om de 'nieuwe' academie, vrijetijdscentrum, bij verhuis naar Mina Telg (kinderdagverblijven) en de Brouwerij.
-250.000
0
-100.000
-150.000
0
0
0
2026/630 Digitalisering
-482.950
-247950
-135.000
-100.000
0
0
0
01 Gemeentehuis van de toekomst
-235.000
0
-135.000
-100.000
0
0
0
Uitrol van een centraal platform dat diverse diensten ondersteunt bij opmaak planningen, kassasysteem, laagdrempelig toegankelijk is voor onze burger op vlak van inschrijvingen en opvolgen met 1 inlog. Daarbovenop de verder uitrol van AI binnen onze organisatie en in gebruik voor externe dienstverlening
B1.1.3 Gemeentehuis van de toekomst: centraal en digitaal
02 Business continuity planning
-45.000
-45000
0
0
0
0
0
Aankoop hardware en software in kader van distaster recovery plan om onze kritieke processen te blijven kunnen garanderen
B1.3.1 Business Continuity Planning
03 Ticketing, inschrijvingen, planning VTwerking
-10.000
-10000
0
0
0
0
0
Globaal inschrijvingsplatform voor activiteiten georganiseerd door onze eigen diensten, gekoppeld aan UITPAS
B1.1.4 Digitale oplossingen voor ticketing en planning
04 E-depot
-5.000
-5000
0
0
0
0
0
B1.3.2 E-depot voor duurzaam digitaal archiefbeheer
05 Presentatieschermen
-123.000
-123000
0
0
0
0
0
06 Software
-64.950
-64950
0
0
0
0
0
2026/640 Ondersteunende diensten
-20.000
-20000
0
0
0
0
0
01 Strategisch financieel beheer
-20.000
-20000
0
0
0
0
0
Audit financiële processen
B1.2.1 Versterken strategisch financieel beheer en eigenaarschap
2026/700 OCMW diensten uitrusting
-50.000
-50000
0
0
0
0
0
-50.000
-50000
0
0
0
0
0
2026/710 Serviceflats bijpassing afkoopsom
-700.000
-700000
0
0
0
0
0
Afkoopsom serviceflats betalen 03/2032: € 2.106.460. Prognose saldo spaarplan Belfius einde 2031 = € 1.840.000. Onzeker: rendementen spaarplan 2026-2031.
-700.000
-700000
0
0
0
0
0
2026/800 AGB bedrijvencentrum 'Het Gemeentehuis'
-137.000
-137000
0
0
0
0
0
-137.000
-137000
0
0
0
0
0
2026/810 AGB De Nachtegaal/Het Halfdiep
-388.100
0
-122.000
-100.000
-100.000
-66.100
0
-388.100
0
-122.000
-100.000
-100.000
-66.100
0
2026/900 HEKLA politiezone
-774.200
-124200
-126.000
-128.000
-130.000
-132.000
-134.000
-774.200
-124200
-126.000
-128.000
-130.000
-132.000
-134.000
2026/910 RAND Hulpverleningszone brandweer
-1.590.712
-252897
-267.563
-267.563
-267.563
-267.563
-267.563
-1.590.712
-252897
-267.563
-267.563
-267.563
-267.563
-267.563
Eindtotaal
-34.161.419
-5144025
-5.145.720
-6.644.385
-5.578.913
-5.423.663
-6.224.713