Bestuur en beleid (B): Transparante, efficiënte en klantgerichte dienstverlening

B1 Gedreven organisatie voor kwalitatieve dienstverlening

Terug naar navigatie - - B1 Gedreven organisatie voor kwalitatieve dienstverlening

We zijn als lokaal bestuur een voorbeeld naar onze burgers en medewerkers als goede dienstverlener, door goed werkgeverschap, door transparante interne en externe communicatie, doordacht financieel beheer en sterke samenwerkingen.

Financiële tabel beleidsdoelstelling B1

Terug naar navigatie - B1 Gedreven organisatie voor kwalitatieve dienstverlening - Financiële tabel beleidsdoelstelling B1
Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
Budget 2030
Budget 2031
Exploitatie
Uitgaven
42.500,00
42.500,00
42.500,00
42.500,00
42.500,00
42.500,00
Totaal Exploitatie
-42.500,00
-42.500,00
-42.500,00
-42.500,00
-42.500,00
-42.500,00
Investeringen
Uitgaven
80.000,00
135.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
Totaal Investeringen
-80.000,00
-135.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00

Actieplan

Terug naar navigatie - B1 Gedreven organisatie voor kwalitatieve dienstverlening - Actieplan

B1.1 Optimalisatie van dienstverlening en digitalisering

Terug naar navigatie - B1 Gedreven organisatie voor kwalitatieve dienstverlening - Actieplan - B1.1 Optimalisatie van dienstverlening en digitalisering

We transformeren onze gemeentelijke dienstverlening naar een geïntegreerde, toegankelijke en toekomstgerichte ervaring voor iedere burger, met een evenwicht tussen fysieke en digitale bereikbaarheid. Hiervoor, optimaliseren we processen, versterken we interne en externe samenwerkingsverbanden en zetten we efficiënt en bewust technologie in.

Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
Budget 2030
Budget 2031
Investeringen
Uitgaven
10.000,00
135.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
Totaal Investeringen
-10.000,00
-135.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00

B1.2 Interne organisatie met oog op toekomstige beleidsvoering

Terug naar navigatie - B1 Gedreven organisatie voor kwalitatieve dienstverlening - Actieplan - B1.2 Interne organisatie met oog op toekomstige beleidsvoering

We bouwen verder aan een transparante, verbindende en toekomstgerichte interne organisatie, waarin de financiële dienst een ondersteunende en strategische rol opneemt binnen een doordacht financieel beheer. 

Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
Budget 2030
Budget 2031
Investeringen
Uitgaven
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totaal Investeringen
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B1.3 Digitaal informatiebeheer en wendbare dienstverlening

Terug naar navigatie - B1 Gedreven organisatie voor kwalitatieve dienstverlening - Actieplan - B1.3 Digitaal informatiebeheer en wendbare dienstverlening

We bouwen aan een toekomstgerichte en veerkrachtige organisatie door het versterken van informatiebeheer, archiefwerking en digitale toegankelijkheid, met aandacht voor continuïteit van dienstverlening en transparantie naar burgers en raadsleden.

Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
Budget 2030
Budget 2031
Exploitatie
Uitgaven
42.500,00
42.500,00
42.500,00
42.500,00
42.500,00
42.500,00
Totaal Exploitatie
-42.500,00
-42.500,00
-42.500,00
-42.500,00
-42.500,00
-42.500,00
Investeringen
Uitgaven
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totaal Investeringen
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B2 Implementatie beleidsprioriteiten bovenlokale overheden

Terug naar navigatie - - B2 Implementatie beleidsprioriteiten bovenlokale overheden

We zorgen voor een duidelijke afstemming tussen het lokale beleid en de prioriteiten van Vlaamse en andere bovenlokale overheden, en integreren deze doelstellingen in onze werking en plannen.

Financiële tabel beleidsdoelstelling B2

Terug naar navigatie - B2 Implementatie beleidsprioriteiten bovenlokale overheden - Financiële tabel beleidsdoelstelling B2
Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
Budget 2030
Budget 2031
Exploitatie
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totaal Exploitatie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Actieplan

Terug naar navigatie - B2 Implementatie beleidsprioriteiten bovenlokale overheden - Actieplan

B2.1 Onroerenderfgoedgemeente

Terug naar navigatie - B2 Implementatie beleidsprioriteiten bovenlokale overheden - Actieplan - B2.1 Onroerenderfgoedgemeente
Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
Budget 2030
Budget 2031
Exploitatie
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totaal Exploitatie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00